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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7811
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 粤翔 塑料水桶 水桶 | 18 | 360.0 | 粤翔\塑料水桶 | 验收通过 | |
2 | 茶花 塑料凳子 | 30 | 450.0 | 茶花\109002 | 验收通过 | |
3 | 兰诗 铁扫把 铁扫把 | 9 | 135.0 | 兰诗\铁扫把 | 验收通过 | |
4 | 兰诗 木杆全棕扫把 扫把 | 19 | 285.0 | 兰诗\木杆全棕扫把 | 验收通过 | |
5 | 冰禹 铁锹 | 10 | 270.0 | 冰禹\铁锹 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |