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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6103
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年11月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 HM315 马克笔 | 5 | 275.0 | 得力/deli\HM315 | 验收通过 | |
2 | 得力 7302 胶水 | 2 | 50.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
3 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
4 | 得力 9850 印油/印泥/** | 3 | 39.0 | 得力/deli\9850 | 验收通过 | |
5 | 得力 A042A-01 中性笔 | 12 | 216.0 | 得力/deli\A042A-01 | 验收通过 | |
6 | 得力 7411 传真纸 | 5 | 975.0 | 得力\7411 | 验收通过 | |
7 | 百岁山/Ganten 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 150 | 6600.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
8 | 心相印 DT17100 软包抽取式面纸 | 12 | 1620.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17100 | 验收通过 | |
9 | 得力(deli)A4透明按扣文件袋 资料收纳袋 塑料防水档案袋27008 | 25 | 500.0 | 得力/deli\27008 | 验收通过 | |
10 | 晨光 ABS92893 晨光/M G 19mm长尾夹24枚+25mm长尾夹12枚+回形针200枚)/盒 ABS92893 | 6 | 108.0 | 晨光/M G\ABS92893 | 验收通过 | |
11 | 便签本/便条纸/N次贴 晨光/M G 文具400张4色便利贴 76*76mm便签纸优事贴便签贴 N次贴留言贴记事本子 单本装YD-919 | 6 | 36.0 | 晨光/M G\YD-919 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |