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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2210
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 ASG97176 胶水 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ASG97176 | 验收通过 | |
2 | 得力 8484 票夹/长尾夹大号 | 6 | 156.0 | 得力/deli\8484 | 验收通过 | |
3 | 创易 CY6780 文件栏金属文件 | 2 | 198.0 | 创易\CY6780 | 验收通过 | |
4 | 得力 8203 卷尺 | 1 | 15.0 | 得力/deli\8203 | 验收通过 | |
5 | 得力 27052 胶棒 | 1 | 36.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
6 | 旺达 一次性纸杯 | 2 | 196.0 | 旺达\- | 验收通过 | |
7 | 得力 24/6 大订书钉 回形针 | 10 | 30.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
8 | 茶叶 | 3 | 150.0 | 其他家\其他 | 验收通过 | |
9 | 财兴 纸类标签 | 3 | 30.0 | 财兴\不干胶标签纸 | 验收通过 | |
10 | 妙洁 MBGRVL 垃圾袋-大垃圾桶 | 1 | 148.0 | 妙洁/magic\MBGRVL | 验收通过 | |
11 | 齐心 B2710 剪刀 | 2 | 16.0 | 齐心/Comix\B2710 | 验收通过 | |
12 | 齐心 晶纯A4 70g 打印纸(一箱8包*500克/包) | 10 | 2000.0 | 齐心/Comix\晶纯A4 70g | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |