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400-688-2000
2025年部门预算批复表 |
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| | | 单位编码: | **** | |
| | | 单位名称: | **** | |
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| 部门预算批复表目录 |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 收支总表 | |
| 2 | 收入总表 | |
| 3 | 支出总表 | |
| 4 | 财政拨款收支总表 | |
| 5 | 本年一般公共预算支出表 | |
| 6 | 本年一般公共预算基本支出表 | |
| 7 | 本年一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 8 | 政府性基金预算支出表 | |
| 9 | 项目支出表 | |
| 10 | 单位新增资产汇总表 | |
| 11 | 政府采购预算表 | |
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收支总表 |
部门:904_**** |
| 单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 7,869,582.00 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
二、财政专户管理资金收入 | | 二、[202]外交支出 | |
三、事业收入 | | 三、[203]国防支出 | |
四、上级补助收入 | | 四、[204]公共安全支出 | |
五、事业单位经营收入 | | 五、[205]教育支出 | |
六、附属单位上缴收入 | | 六、[206]科学技术支出 | |
七、其他收入 | | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | |
| | 八、[208]社会保障和就业支出 | 685,331.00 |
| | 九、[209]社会保险基金支出 | |
| | 十、[210]卫生健康支出 | 176,908.00 |
| | 十一、[211]节能环保支出 | |
| | 十二、[212]城乡社区支出 | |
| | 十三、[213]农林水支出 | |
| | 十四、[214]交通运输支出 | |
| | 十五、[215]**勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、[216]商业服务业等支出 | |
| | 十七、[217]金融支出 | |
| | 十八、[219]援助其他地区支出 | |
| | 十九、[220]自然**海洋气象等支出 | |
| | 二十、[221]住房保障支出 | 532,156.00 |
| | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | 6,475,187.00 |
| | 二十四、[227]预备费 | |
| | 二十五、[229]其他支出 | |
| | 二十六、[230]转移性支出 | |
| | 二十七、[231]债务还本支出 | |
| | 二十八、[232]债务付息支出 | |
| | 二十九、[233]债务发行费用支出 | |
| | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |
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本年收入合计 | 7,869,582.00 | 本年支出合计 | 7,869,582.00 |
财政拨款结余结转 | | 结转下年 | |
财政拨款结转 | | | |
财政拨款结余 | | | |
财政专户结余结转 | | | |
单位资金结余结转 | | | |
收入总计 | 7,869,582.00 | 支出总计 | 7,869,582.00 |
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收入总表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
单位 | 总计 | 本年收入 | 上年结转 |
编码 | 名称 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 财政拨款结余结转 | 财政专户结转结余 | 单位资金结余结转 |
小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 |
总计: | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | | | | | | | | | | | |
部门:904_**** | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | | | | | | | | | | | |
**** | **** | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | | | | | | | | | | | |
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支出总表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
单位 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
编码 | 名称 | 合计 | 人员类 | 公用经费 | 合计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
总计: | 7,869,582.00 | 5,323,582.00 | 4,805,582.00 | 518,000.00 | 2,546,000.00 | | 2,546,000.00 |
904_**** | 7,869,582.00 | 5,323,582.00 | 4,805,582.00 | 518,000.00 | 2,546,000.00 | | 2,546,000.00 |
**** | **** | 7,869,582.00 | 5,323,582.00 | 4,805,582.00 | 518,000.00 | 2,546,000.00 | | 2,546,000.00 |
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财政拨款收支总表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 7,869,582.00 | 一、本年支出 | 7,869,582.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 7,869,582.00 | 一、[201]一般公共服务支出 | |
****政府性基金预算拨款 | | 二、[202]外交支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | | 三、[203]国防支出 | |
二、上年结转 | | 四、[204]公共安全支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | | 五、[205]教育支出 | |
****政府性基金预算拨款 | | 六、[206]科学技术支出 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出 | |
| | 八、[208]社会保障和就业支出 | 685,331.00 |
| | 九、[209]社会保险基金支出 | |
| | 十、[210]卫生健康支出 | 176,908.00 |
| | 十一、[211]节能环保支出 | |
| | 十二、[212]城乡社区支出 | |
| | 十三、[213]农林水支出 | |
| | 十四、[214]交通运输支出 | |
| | 十五、[215]**勘探工业信息等支出 | |
| | 十六、[216]商业服务业等支出 | |
| | 十七、[217]金融支出 | |
| | 十八、[219]援助其他地区支出 | |
| | 十九、[220]自然**海洋气象等支出 | |
| | 二十、[221]住房保障支出 | 532,156.00 |
| | 二十一、[222]粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、[223]国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 | 6,475,187.00 |
| | 二十四、[227]预备费 | |
| | 二十五、[229]其他支出 | |
| | 二十六、[230]转移性支出 | |
| | 二十七、[231]债务还本支出 | |
| | 二十八、[232]债务付息支出 | |
| | 二十九、[233]债务发行费用支出 | |
| | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 | |
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| | 二、结转下年 | |
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收入总计 | 7,869,582.00 | 支出总计 | 7,869,582.00 |
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本年一般公共预算支出表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
208 | 社会保障和就业支出 | 685,331.00 | 650,331.00 | 650,331.00 | | 35,000.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 640,742.00 | 640,742.00 | 640,742.00 | | |
****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 640,742.00 | 640,742.00 | 640,742.00 | | |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
****601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 35,000.00 | | | | 35,000.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9,589.00 | 9,589.00 | 9,589.00 | | |
****702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,589.00 | 9,589.00 | 9,589.00 | | |
210 | 卫生健康支出 | 176,908.00 | 176,908.00 | 176,908.00 | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 176,908.00 | 176,908.00 | 176,908.00 | | |
****101 | 行政单位医疗 | 176,908.00 | 176,908.00 | 176,908.00 | | |
221 | 住房保障支出 | 532,156.00 | 532,156.00 | 532,156.00 | | |
22102 | 住房改革支出 | 532,156.00 | 532,156.00 | 532,156.00 | | |
****201 | 住房公积金 | 532,156.00 | 532,156.00 | 532,156.00 | | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,475,187.00 | 3,964,187.00 | 3,446,187.00 | 518,000.00 | 2,511,000.00 |
22401 | 应急管理事务 | 6,475,187.00 | 3,964,187.00 | 3,446,187.00 | 518,000.00 | 2,511,000.00 |
****101 | 行政运行 | 3,964,187.00 | 3,964,187.00 | 3,446,187.00 | 518,000.00 | |
****102 | 一般行政管理事务 | 1,330,000.00 | | | | 1,330,000.00 |
****199 | 其他应急管理支出 | 1,181,000.00 | | | | 1,181,000.00 |
合计: | 7,869,582.00 | 5,323,582.00 | 4,805,582.00 | 518,000.00 | 2,546,000.00 |
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本年一般公共预算基本支出表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 4,756,514.00 | 4,756,514.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,002,152.00 | 2,002,152.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 924,432.00 | 924,432.00 | |
30103 | 奖金 | 117,207.00 | 117,207.00 | |
30107 | 绩效工资 | 353,328.00 | 353,328.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 640,742.00 | 640,742.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176,908.00 | 176,908.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,589.00 | 9,589.00 | |
30113 | 住房公积金 | 532,156.00 | 532,156.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 518,000.00 | | 518,000.00 |
30201 | 办公费 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
30216 | 培训费 | 147,127.00 | | 147,127.00 |
30217 | 公务接待费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
30228 | 工会经费 | 40,765.00 | | 40,765.00 |
30229 | 福利费 | 130,108.00 | | 130,108.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49,068.00 | 49,068.00 | |
30304 | 抚恤金 | 49,068.00 | 49,068.00 | |
合 计 | 5,323,582.00 | 4,805,582.00 | 518,000.00 |
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本年“三公”经费支出表 |
部门:904_**** |
| 单位:元 |
单位 | 三公经费 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
总计: | 80,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 |
904_**** | 80,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 |
**** | **** | 80,000.00 | | 30,000.00 | | 30,000.00 | 50,000.00 |
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政府性基金预算支出表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合计: | | | |
| | | |
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项目支出表 |
部门:904_**** |
单位:元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位(部门) | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户预算 | 单位资金预算 |
小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
总计: | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
904_**** | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
****_**** | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | 7,869,582.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
人员类 | 4,805,582.00 | 4,805,582.00 | 4,805,582.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
人员类 | 社会保险缴费 | **** | 827,239.00 | 827239 | 827,239.00 | | | | | | | | | | | | | | |
住房公积金 | **** | 532,156.00 | 532156 | 532,156.00 | | | | | | | | | | | | | | |
对个人和家庭补助 | **** | 49,068.00 | 49068 | 49,068.00 | | | | | | | | | | | | | | |
工资性支出 | **** | 3,397,119.00 | ****119 | 3,397,119.00 | | | | | | | | | | | | | | |
公用经费 | 518,000.00 | 518,000.00 | 518,000.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
公用经费 | 公用经费 | **** | 518,000.00 | 518000 | 518,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
特定目标类 | 2,546,000.00 | 2,546,000.00 | 2,546,000.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
特定目标类 | 改制企业预留人员养老保险 | **** | 35,000.00 | 35000 | 35,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
安全生产举报奖(2025年) | **** | 40,000.00 | 40000 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
****中心 | **** | 140,000.00 | 140000 | 140,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
应急工作经费 | **** | 850,000.00 | 850000 | 850,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
****中心工作经费 | **** | 300,000.00 | 300000 | 300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
****政府购买服务人员经费 | **** | 320,000.00 | 320000 | 320,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
代管人员退休工资 | **** | 78,000.00 | 78000 | 78,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
安全生产岗位津贴 | **** | 133,000.00 | 133000 | 133,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
2025年绩效奖 | **** | 650,000.00 | 650000 | 650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位新增资产汇总表 |
部门:904_**** |
| 金额单位:元 |
单位代码 | 单位(资产)名称 | 资产名称 | 新增资产配置 | 存量资产 | 备注 |
合计 | 房屋及建筑物 | 土地 | 车辆 | 办公设备 | 单项价值在限额以上的其他资产 | 单项价值在限额以下的其他资产 | 房屋及建筑物 | 土地 | 车辆 | 办公设备 | 单项价值在限额以上的其他资产 | 单项价值在限额以下的其他资产 |
通用设备 | 办公家具 | 单项20万元及以上****机关) | 单项50万元及****事业单位) | 通用设备 | 办公家具 | 单项20万元及以上****机关) | 单项50万元及****事业单位) |
金额 | 平方米 | 金额 | 平方米 | 金额 | 辆 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 台/套 | 金额 | 平方米 | 平方米 | 辆 | 台/套 | 台/套 | 台/套 | 台/套 | 台/套 |
总计: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府采购预算表 |
部门:904_**** |
| | | | 金额单位:元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 经济科目 | 起始时间 | 完成时间 | 采购数量 | 计量单位 | 采购项目总投资 | 其中:当年预算安排金额 | 备注 |
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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