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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3659
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 新好/SOHO A4 80g 打印/复印纸 | 3 | 720.0 | 新好/SOHO\新好/SOHO A4 80g | 验收通过 | |
2 | 打(复)印机维修 | 2 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 电脑维修 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 科思特 HP 7516A 墨粉/碳粉 | 6 | 480.0 | 科思特/KST\HP 7516A | 验收通过 | |
5 | 好易 2451 硒鼓 | 5 | 1150.0 | 好易\2451 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |