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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9870
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | AOC 电脑维修 | 1 | 650.0 | AOC\电脑维修 | 验收通过 | |
2 | 电源适配器 | 1 | 150.0 | A\电源适配器 | 验收通过 | |
3 | HKC 显示器维修 | 6 | 1200.0 | HKC\显示器维修 | 验收通过 | |
4 | 惠普 5000 墨粉/碳粉 | 10 | 700.0 | 惠普/HP\5000 | 验收通过 | |
5 | 粉盒 | 8 | 2240.0 | A\2014 | 验收通过 | |
6 | 网络维护人工费 | 7 | 1050.0 | A\人工费 | 验收通过 | |
7 | 惠普 硒鼓 | 5 | 1900.0 | 惠普/HP\硒鼓 | 验收通过 | |
8 | 系统维护(上门服务) | 17 | 2550.0 | A\电脑系统维护 | 验收通过 | |
9 | 晨光加厚型纸杯 | 1 | 450.0 | A\加厚型纸杯 | 验收通过 | |
10 | 打印/复印纸 精品全通A4-80g 8包/箱 送货上门 | 3 | 720.0 | 全通/ALL PASS\精品全通A4-80g | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |