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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1867
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月31日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 多纳 喷瓶/面霜分装瓶——喷壶 | 50 | 340.0 | 多纳\多用途喷壶 | 验收通过 | |
2 | 好顺 除尘掸/掸头 | 20 | 760.0 | 好顺/HAOSHUN\除尘掸 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 耐用型手套 家务手套 | 20 | 276.0 | 妙洁/magic\耐用型手套 | 验收通过 | |
4 | 茶花 0731 衣架 | 30 | 297.0 | 茶花\0731 | 验收通过 | |
5 | 茶花 28100 收纳箱/盒/袋——收纳盒 | 15 | 1020.0 | 茶花\28100 | 验收通过 | |
6 | 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 | 45 | 810.0 | 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 | 验收通过 | |
7 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 60 | 900.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |