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湘潭市市政设施维护管理处关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月03日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****3746

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月3日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 唯洁雅 E706A 擦手纸/抽纸 4 660.0 唯洁雅/VIRJOY\E706A 验收通过
2 得力 PG100 收纳箱/整理箱 2 120.0 得力/deli\PG100 验收通过
3 康百 BS706 签约夹/文件夹 2 60.0 康百\BS706 验收通过
4 得力 9847 文件栏 1 18.0 得力/deli\9847 验收通过
5 华南 胶手套 橡胶手套 2 18.0 华南\胶手套 验收通过
6 卫洋 WYS-208 垃圾袋 5 84.0 卫洋\WYS-208 验收通过
7 卫洋 WYS-263 垃圾袋 5 162.0 卫洋\WYS-263 验收通过
8 得力 85613 1702电热水壶 3 342.0 得力/deli\85613 验收通过
9 得力 3176 PU/PVC笔记本 18120会议记录本 5 100.0 得力/deli\3176 验收通过
10 洁柔 JJ168-02 卷筒纸 3 228.0 洁柔/C S\JJ168-02 验收通过
11 得力 5683 档案盒/单个 7 71.4 得力/deli\5683 验收通过
12 玛丽 3260 办公软抄本/单本 10 30.0 玛丽\3260 验收通过
13 九星 家居消毒液 500ml消毒液 5 15.0 九星\500ml 验收通过
14 得力 NS063 2036美工刀 5 27.5 得力/deli\NS063 验收通过
15 晨光 ADM94519 抽杆夹/文件夹 5 6.5 晨光/M G\ADM94519 验收通过
16 子弹头 TS-009 1.8米电源插座/插线板 1 38.4 子弹头\TS-009 验收通过
17 小国乐 厕所刷 2 24.0 小国乐\2617 验收通过
18 茶花 2822 600#整理箱 1 36.0 茶花\2822 验收通过
19 大卫 F12 F1扫把套装 1 42.0 大卫\F12 验收通过
20 恒河 檀香 10 35.0 恒河/GANGES RIVER\A 验收通过
21 三益档案 发**记簿 1 16.8 三益档案/SANISY\收/发文本 验收通过
22 良友 8804筛子 2 16.8 良友\8804 验收通过
23 伊美特 海绵拖把 1 36.0 伊美特\8169 验收通过
24 得力 9846 文件栏 1 21.6 得力/deli\9846 验收通过
25 万容 250ml 纸杯 13 117.0 万容/VARY\250ml 验收通过
26 得力 5656 拉边文件袋 31 78.12 得力/deli\5656 验收通过
27 心相印 DT200 抽纸 11 176.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
28 晨鸣 共好A4 70g 打印/复印纸 2 350.0 晨鸣/CHENMING\共好A4 70g 验收通过
29 晨光 4011 替芯/铅芯 中性笔芯 40 28.8 晨光/M G\4011 验收通过
30 得力 9247书写板/垫板 2 7.4 得力/deli\9247 验收通过
31 得力 5622 档案盒 单个 3 28.8 得力/deli\5622 验收通过
32 子弹头 TS-102 多功能插座/插线板 2 84.0 子弹头\TS-102 验收通过
33 白雪 155 中性笔 单支 36 64.8 白雪\155 验收通过
34 南孚 7号 普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
35 南孚 5号4粒(2代) 7号普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU\5号4粒(2代) 验收通过
36 三益档案 3号牛皮信封 1 12.0 三益档案/SANISY\3号 验收通过
37 维达 VS4491 长卷卫生纸/无芯卫生纸 4490大盘纸 7 1225.0 维达/Vinda\VS4491 验收通过
38 得力 5606 /5684档案盒 34 571.2 得力/deli\5606 验收通过
39 得力 0012 订书钉 10 13.2 得力/deli\0012 验收通过
40 晨光 Q7 中性笔 31 31.0 晨光/M G\Q7 验收通过
41 星空 不干胶标签 50 25.0 星空\不干胶 验收通过
42 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 楚勇





招标进度跟踪
2025-04-03
验收公告
湘潭市市政设施维护管理处关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
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